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全周期税务筹划
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  • 企业发展时期的税务筹划

    采购生产和研发的税收筹划

    1、供应商的选择与节税策略,采购合同的涉税注意要点

    2、增值税进项确认、发票结算方式与延迟税收筹划

    3、生产研发环节,研发过程的税收优惠政策

    销售环节设计的税收筹划

    不同销售方式的选择、销售退回、销售佣金的税务处理以及销售业务纳税风险的评估分析

  • 发展成熟阶段的税务筹划

    通过合理筹划减少经营成本

    1、合理规划公司财务状况,规避分公司与总部的营收中的纳税风险

    2、通过在“税收洼地”开设分公司或总部,调配营收关系,减少纳税额

    3、企业在经营过程中的重大商业合同、并购重组等税务筹划

    企业高管增加收入

    企业高管在年中分红、高额项目奖金发放、股权转让等中的税务筹划

企业节税案例

北京某科技有限公司从事软件开发与销售业务,经去年年终统计一年营业收入1750.63万元,开发成本425.25万元,销售

及管理费用272.67万元,利润1052.71万元

  • 节税前

    在未进行节税之前,该企业每年依法缴纳的企业所得税为:1052.71万*25%=263.18万元

  • 节税后

    在进行合理化的税务筹划之后,该企业每年依法缴纳的企业所得税为:38.69万元

* 节税过程请咨询客服了解
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